Číslo  |
Popis  |
Suma *  |
Ku zmluve  |
K objednávke  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady  |
2020051 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie (01.03.2020 - 31.03.2020) |
420,20€ |
6510048552 |
|
ZSE Energie, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00 |
36677281 |
06.03.2020 |
13.03.2020 |
2020052 |
Výkon technika PO a ABT za obdobie I.Q.2020 |
120,00€ |
30082017 |
|
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
ul. SNP č. 201,Tekovské Lužany,935 41 |
34961260 |
10.03.2020 |
13.03.2020 |
2020055 |
Diagnostika poruchy na el.inštalácií Mercedes Benz Econic |
186,00€ |
|
|
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o. |
Zvolenská cesta 48,Banská Bystrica 5,974 05 |
36643947 |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
2020056 |
Práce za 2/2020 |
58,10€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
16.03.2020 |
30.03.2020 |
2020057 |
Nákup OPP - rukavice. |
55,90€ |
|
202000005 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
Okružná 21/6,Revúca 1,050 01 |
46566970 |
18.03.2020 |
12.03.2020 |
2020060 |
Nákup OPP - rukavice, okuliare. |
71,60€ |
|
42717 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
Okružná 21/6,Revúca 1,050 01 |
46566970 |
26.03.2020 |
25.03.2020 |
2020061 |
Nákup OPP - respirátory FFP3 |
147,60€ |
|
2020352608 |
UDERMAN s.r.o. |
Na Kameni 385/5,Raslavice,086 41 |
47485353 |
26.03.2020 |
25.03.2020 |
2020058 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
1747,10€ |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33 |
34131451 |
27.03.2020 |
30.03.2020 |
2020059 |
Prenájom vozidla LC 017DH |
1000,50€ |
|
|
REDOX, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01 |
36052981 |
27.03.2020 |
06.04.2020 |
2020062 |
Nákup jednorázových rukavíc. |
23,90€ |
|
75405 |
MVDr. Peter Pongrácz VETIS |
91,Kráľovičove Kračany,930 03 |
32320833 |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
2020063 |
Nákup OPP - pracovná obuv, pršiplášť |
325,90€ |
|
|
SG tec s.r.o. |
373,Veľké Kozmálovce,935 21 |
46911791 |
31.03.2020 |
08.04.2020 |
2020064 |
Služby RAALTRANS |
19,90€ |
|
|
Radek Žilka - RAAL TRANS |
Malý Cetín 151,Čechynce,951 07 |
44066538 |
01.04.2020 |
08.04.2020 |
2020065 |
Mesačný poplatok - Johnny WC a sanitárna technika |
72,00€ |
JS/2019/M/00574/VP |
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61 |
36238546 |
01.04.2020 |
08.04.2020 |
2020066 |
Lisovanie papiera kat.č. 150101 |
164,00€ |
|
|
EAST-WEST SK, s.r.o. |
Bátovce 364,Bátovce,935 03 |
36565431 |
02.04.2020 |
22.04.2020 |
2020067 |
Monitor SK On-line |
20,40€ |
543/2019 |
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
03.04.2020 |
08.04.2020 |