Číslo  |
Popis  |
Suma *  |
Ku zmluve  |
K objednávke  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady   |
2021210 |
Faktúra dodávateľa |
0,00€ |
|
|
Západoslov. vod. spol., a.s. |
Ludanská 4,Levice 5,934 05 |
36550949 |
25.10.2021 |
|
2021061 |
Faktúra za práce za 03/2021 |
362,10€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
31.03.2021 |
01.07.2021 |
2021104 |
Faktúra za práce za 04/2021 |
122,10€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
11.05.2021 |
01.07.2021 |
2021135 |
Faktúra za práce za 05/2021 |
114,80€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
23.06.2021 |
01.07.2021 |
2021140 |
Manipulácia s odpadom za 6/2021 (10.06.-30.06.) |
480,00€ |
|
|
Denisa Oláhová |
Dlhá 21,Pukanec,935 05 |
52500489 |
01.07.2021 |
02.07.2021 |
2021211 |
Faktúra dodávateľa |
108,00€ |
|
|
Peter Koblen, PEKOP - Prandorf |
168,Voznica,966 81 |
37965182 |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
2021228 |
Faktúra dodávateľa |
252,00€ |
|
|
Peter Koblen, PEKOP - Prandorf |
168,Voznica,966 81 |
37965182 |
26.11.2021 |
02.12.2021 |
2021229 |
Faktúra dodávateľa |
72,00€ |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61 |
36238546 |
30.11.2021 |
02.12.2021 |
2021004 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
1896,00€ |
1000057 |
|
Tekovská ekologická, s.r.o. |
Nový Tekov 133,Nový Tekov,935 33 |
34131451 |
04.01.2021 |
03.02.2021 |
2020292 |
Práce za 11/2020 |
200,40€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
16.12.2020 |
03.02.2021 |
2021107 |
Oprava pantografu, hadice, pracovného svetla, poistiek 10A, relé, žiaroviek, elektro-kontaktov, doplnenie oleja, destilovanej vody, vazelíny a odmastnenie na vozidle Mercedes benz LV 935EG |
1278,40€ |
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus |
Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21 |
37724436 |
27.05.2021 |
03.06.2021 |
2021134 |
Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.08.2021 - 24.11.2021) |
168,80€ |
6815683356 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
14.06.2021 |
03.08.2021 |
2021172 |
Faktúra za nákup Big Bagov |
252,00€ |
|
|
EAST-WEST SK, s.r.o. |
Bátovce 364,Bátovce,935 03 |
36565431 |
02.09.2021 |
03.09.2021 |
2021230 |
Manipulácia s odpadom za 11/2021 (16.11.-30.11.) |
390,20€ |
|
|
Denisa Oláhová |
Dlhá 21,Pukanec,935 05 |
52500489 |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
2021009 |
Zhodnotenie odpadu kat.č. 200139 |
2374,20€ |
|
|
ecorec Slovensko s.r.o. |
Glejovka 15,Pezinok 1,902 03 |
31358951 |
18.01.2021 |
04.02.2021 |