Číslo  |
Popis  |
Suma*  |
Ku zmluve č.  |
K objednávke č.  |
Dodávateľ  |
IČO  |
Adresa  |
Dát.vyst.   |
Dát.zver.  |
8 |
Faktúra za práce |
266,40 € |
|
|
Obec Pukanec |
307416 |
Námestie mieru 11 Pukanec 935 05 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
9 |
Stravné lístky |
316,80 € |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 Žilina 010 01 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
1 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
276,63 € |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
7 |
Faktúra dodávateľa |
180,00 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
6 |
Faktúra dodávateľa |
2 684,67 € |
|
|
Waste transport, a.s. |
36046221 |
Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
2 |
Monitor SK On-Line |
10,20 € |
|
|
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
Žitná 23 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
4 |
Faktúra dodávateľa |
48,90 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
3 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
374,50 € |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Čulenova 6 Bratislava - mestská časť Star 816 47 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
5 |
Faktúra dodávateľa |
2 164,43 € |
|
|
Waste transport, a.s. |
36046221 |
Kukuričná 8 Bratislava - mestská časť Nové 831 03 |
01.01.2022 |
16.01.2022 |
15 |
Mobilné toalety - prenájom |
72,00 € |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 900 61 |
01.02.2022 |
16.02.2022 |
41 |
Faktúra dodávateľa |
40,90 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.02.2022 |
16.02.2022 |
14 |
Manipulácia s odpadom |
424,60 € |
|
|
Denisa Oláhová |
52500489 |
Dlhá 21 Pukanec 935 05 |
01.02.2022 |
16.02.2022 |
51 |
Manipulácia s odpadom |
259,20 € |
|
|
Denisa Oláhová |
52500489 |
Dlhá 21 Pukanec 935 05 |
01.03.2022 |
16.03.2022 |
87 |
Manipulácia s odpadom |
843,30 € |
|
|
Denisa Oláhová |
52500489 |
Dlhá 21 Pukanec 935 05 |
01.04.2022 |
16.04.2022 |
96 |
Faktúra dodávateľa |
40,90 € |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 Bratislava - mestská časť Ruži 817 62 |
01.04.2022 |
16.04.2022 |