Číslo  |
Popis  |
Suma *  |
Ku zmluve  |
K objednávke  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady  |
2021245 |
Oprava elektriky a doplnenie motorového a hydraulického oleja na vozidle Mercedes benz LV 935EG |
266,00€ |
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus |
Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21 |
37724436 |
23.12.2021 |
07.01.2022 |
2021246 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
276,60€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
31.12.2021 |
07.01.2022 |
2021247 |
Monitor SK On-Line |
10,20€ |
|
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
31.12.2021 |
07.01.2022 |
2021248 |
Paušálna faktúra za spotrebu elektrickej energie |
374,50€ |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Čulenova 6, P.O.Box 325,Bratislava 1,810 00 |
36677281 |
31.12.2021 |
07.01.2022 |
2021249 |
Faktúra dodávateľa |
48,90€ |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
31.12.2021 |
11.01.2022 |
2021252 |
Faktúra dodávateľa |
180,00€ |
|
|
Peter Koblen, PEKOP - Prandorf |
168,Voznica,966 81 |
37965182 |
31.12.2021 |
11.01.2022 |
2021253 |
Faktúra za práce za 12/2021 |
266,40€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
31.12.2021 |
23.02.2022 |
2022001 |
Manipulácia s odpadom za 01/2022 (01.01.-14.01.) |
285,20€ |
|
|
Denisa Oláhová |
Dlhá 21,Pukanec,935 05 |
52500489 |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
2022002 |
Faktúra dodávateľa |
316,80€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
17.01.2022 |
zálohou |
2022003 |
Oprava elektroinštalácie lisu |
150,00€ |
|
|
Peter SenciPeter Senci |
Družby 366/21,Starý Tekov,935 26 |
44136366 |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
2022004 |
Faktúra za nákup Big Bagov |
126,00€ |
|
|
EAST-WEST SK, s.r.o. |
Bátovce 364,Bátovce,935 03 |
36565431 |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
2022005 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
1194,30€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
2022006 |
Oprava elektriky a kontrola chladiaceho systému na vozidle Mercedes benz LV 935EG |
445,90€ |
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus |
Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21 |
37724436 |
31.01.2022 |
01.02.2022 |
2022007 |
Manipulácia s odpadom za 01/2022 (17.01.-31.01.) |
424,60€ |
|
|
Denisa Oláhová |
Dlhá 21,Pukanec,935 05 |
52500489 |
01.02.2022 |
01.02.2022 |
2022008 |
Faktúra dodávateľa |
72,00€ |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61 |
36238546 |
01.02.2022 |
07.02.2022 |