Číslo  |
Popis   |
Suma *  |
Ku zmluve  |
K objednávke  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady  |
2022041 |
Doliatie hydraulického oleja na vozidle Mercedes benz LV 935EG |
292,80€ |
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVISJán Trnkus |
Veľké Kozmálovce č. 90,Veľké Kozmálovce,935 21 |
37724436 |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
2022008 |
Faktúra dodávateľa |
72,00€ |
|
|
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
Gajary - Dolečky, P.O.Box 3,Gajary,900 61 |
36238546 |
01.02.2022 |
07.02.2022 |
2022038 |
Faktúra dodávateľa |
310,20€ |
|
|
Peter Koblen, PEKOP - Prandorf |
168,Voznica,966 81 |
37965182 |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
2022002 |
Faktúra dodávateľa |
316,80€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
17.01.2022 |
zálohou |
2021252 |
Faktúra dodávateľa |
180,00€ |
|
|
Peter Koblen, PEKOP - Prandorf |
168,Voznica,966 81 |
37965182 |
31.12.2021 |
11.01.2022 |
2022035 |
Faktúra dodávateľa |
813,40€ |
|
|
Retema, s.r.o. |
Na Skotňu 377/1,Teplička nad Váhom,013 01 |
45344507 |
04.02.2022 |
08.02.2022 |
2021249 |
Faktúra dodávateľa |
48,90€ |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
31.12.2021 |
11.01.2022 |
2022033 |
Faktúra dodávateľa |
312,90€ |
|
|
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
04.02.2022 |
zálohou |
2022034 |
Faktúra dodávateľa |
40,90€ |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Bajkalská 28,Bratislava,817 62 |
35763469 |
04.02.2022 |
07.02.2022 |
2022043 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
1390,70€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
2021246 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
276,60€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
31.12.2021 |
07.01.2022 |
2022039 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
257,00€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
2022005 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
1194,30€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
2022004 |
Faktúra za nákup Big Bagov |
126,00€ |
|
|
EAST-WEST SK, s.r.o. |
Bátovce 364,Bátovce,935 03 |
36565431 |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
2022044 |
Faktúra za práce za 01/2022 |
231,40€ |
|
|
Obec Pukanec |
Námestie mieru 11,Pukanec,935 05 |
00307416 |
23.02.2022 |
23.02.2022 |