Číslo  |
Popis  |
Suma *   |
Ku zmluve  |
K objednávke  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady  |
2022036 |
Monitor SK On-Line |
10,20€ |
|
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
2021247 |
Monitor SK On-Line |
10,20€ |
|
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
31.12.2021 |
07.01.2022 |
2022012 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
114,80€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
10.02.2022 |
2022005 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
1194,30€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
2022015 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
12,60€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
10.02.2022 |
2022004 |
Faktúra za nákup Big Bagov |
126,00€ |
|
|
EAST-WEST SK, s.r.o. |
Bátovce 364,Bátovce,935 03 |
36565431 |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
2022016 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
13,70€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
10.02.2022 |
2022013 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
135,00€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
10.02.2022 |
2022021 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
1374,30€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
23.02.2022 |
2022043 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
1390,70€ |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Tomášikova 16529/23/D,Bratislava,821 01 |
53528654 |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
2022026 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
147,90€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
23.02.2022 |
2022003 |
Oprava elektroinštalácie lisu |
150,00€ |
|
|
Peter SenciPeter Senci |
Družby 366/21,Starý Tekov,935 26 |
44136366 |
19.01.2022 |
20.01.2022 |
2022040 |
Poistenie motor.vozidla LV 953 EG (25.02.2022 - 24.05.2022) |
168,80€ |
6815683356 |
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
Štefánikova 17,Bratislava 1,811 05 |
31595545 |
09.02.2022 |
10.02.2022 |
2021252 |
Faktúra dodávateľa |
180,00€ |
|
|
Peter Koblen, PEKOP - Prandorf |
168,Voznica,966 81 |
37965182 |
31.12.2021 |
11.01.2022 |
2022031 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
189,30€ |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
Železničná 39,Želiezovce,937 01 |
34140913 |
03.02.2022 |
23.02.2022 |