Číslo  |
Popis   |
Suma *  |
Ku zmluve  |
K objednávke  |
Dodávateľ  |
Adresa dod.  |
IČO  |
Dátum doručenia  |
Dátum úhrady  |
2020165 |
Deaktivácia sim karty LV716BO |
12,20€ |
543/2019 |
|
Commander Services s.r.o. |
Žitná 23,Bratislava 36,831 06 |
51183455 |
31.07.2020 |
17.08.2020 |
2020055 |
Diagnostika poruchy na el.inštalácií Mercedes Benz Econic |
186,00€ |
|
|
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o. |
Zvolenská cesta 48,Banská Bystrica 5,974 05 |
36643947 |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
2020196 |
Diagnostika závady na vozidle LV 953EG |
409,30€ |
|
|
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2,Lučenec 1,984 01 |
46091262 |
26.08.2020 |
07.09.2020 |
2020197 |
Doprava Pukanec - Pezinok |
288,00€ |
|
|
Ján Šebo - Medzinárodná doprava |
Podlužany 271,Podlužany,935 27 |
30002231 |
27.08.2020 |
11.09.2020 |
2020013 |
Doprava Pukanec - Pezinok |
288,00€ |
|
|
Ján Šebo - Medzinárodná doprava |
Podlužany 271,Podlužany,935 27 |
30002231 |
28.01.2020 |
07.02.2020 |
2020160 |
Elektrotechnické práce - Pripojenie lisu |
628,90€ |
|
|
Peter SenciPeter Senci |
Družby 366/21,Starý Tekov,935 26 |
44136366 |
20.07.2020 |
08.09.2020 |
2020238 |
Faktúra dodávateľa |
749,40€ |
09K665058 |
2020/10 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
26.10.2020 |
zálohou |
2020004 |
Faktúra dodávateľa |
513,00€ |
09K665058 |
2020/01 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
20.01.2020 |
zálohou |
2020053 |
Faktúra dodávateľa |
749,40€ |
09K665058 |
2020/03 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
13.02.2020 |
zálohou |
2020215 |
Faktúra dodávateľa |
788,40€ |
09K665058 |
2020/09 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
23.09.2020 |
zálohou |
2020025 |
Faktúra dodávateľa |
480,00€ |
|
|
Odpadový hospodár s.r.o. |
Hroznová 4664/9,Pezinok 1,902 01 |
|
17.02.2020 |
zálohou |
2020105 |
Faktúra dodávateľa |
671,40€ |
09K665058 |
2020/05 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
14.05.2020 |
zálohou |
2020088 |
Faktúra dodávateľa |
671,40€ |
09K665058 |
2020/04 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
14.04.2020 |
zálohou |
2020133 |
Faktúra dodávateľa |
788,40€ |
09K665058 |
2020/06 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
16.06.2020 |
zálohou |
2020161 |
Faktúra dodávateľa |
788,40€ |
09K665058 |
2020/07 |
DOXX - Stravné lístky,spol. s.r.o. |
Kálov 356,Žilina 1,010 01 |
36391000 |
22.07.2020 |
zálohou |