Číslo  |
Popis  |
Suma*  |
Ku zmluve č.  |
K objednávke č.  |
Dodávateľ  |
IČO  |
Adresa  |
Dát.vyst.  |
Dát.zver.  |
76 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
38,66 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
28.02.2022 |
15.03.2022 |
77 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
43,21 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
28.02.2022 |
15.03.2022 |
78 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
225,18 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
28.02.2022 |
15.03.2022 |
79 |
Zneškodnenie odpadu ZKO 200301 |
91,44 € |
|
|
MIKONA plus, s.r.o. |
34140913 |
Železničná 39 Želiezovce 937 01 |
28.02.2022 |
15.03.2022 |
80 |
Faktúra dodávateľa |
120,00 € |
|
|
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
34691260 |
SNP 448/201 Tekovské Lužany 935 41 |
03.03.2022 |
18.03.2022 |
81 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
79,10 € |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01 |
07.03.2022 |
22.03.2022 |
82 |
Faktúra dodávateľa za použitie tankovacej karty SHELL |
818,22 € |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Tomášikova 16529/23/D Bratislava - mestská časť Ruži 821 01 |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
83 |
Faktúra za práce |
130,68 € |
|
|
Obec Pukanec |
307416 |
Námestie mieru 11 Pukanec 935 05 |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
84 |
Faktúra dodávateľa |
1 125,00 € |
|
|
Ján Vavrica |
53162676 |
Gaštanová 2399/12 Hlohovec 920 01 |
28.03.2022 |
12.04.2022 |
85 |
Oprava Mercedes benz LV 935EG |
1 873,93 € |
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVIS |
37724436 |
Veľké Kozmálovce 90 Veľké Kozmálovce 935 21 |
28.03.2022 |
12.04.2022 |
86 |
Oprava Mercedes benz LV 935EG |
334,98 € |
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVIS |
37724436 |
Veľké Kozmálovce 90 Veľké Kozmálovce 935 21 |
31.03.2022 |
15.04.2022 |
87 |
Manipulácia s odpadom |
843,30 € |
|
|
Denisa Oláhová |
52500489 |
Dlhá 21 Pukanec 935 05 |
01.04.2022 |
16.04.2022 |
88 |
Stravné lístky |
305,10 € |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 Žilina 010 01 |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
89 |
Faktúra dodávateľa |
760,00 € |
|
|
Ján Vavrica |
53162676 |
Gaštanová 2399/12 Hlohovec 920 01 |
31.03.2022 |
15.04.2022 |
90 |
Faktúra dodávateľa |
421,20 € |
|
|
Peter Koblen PEKOP - Prandorf |
37965182 |
Voznica 168 Voznica 966 81 |
24.03.2022 |
08.04.2022 |